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汽车工业是我国国民经济重要的支柱产业之一。根据中国汽车工业协会统计,2022年上半年,汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%,汽车产销1-2月开局良好,但3-5月受国内局部疫情等影响损失销量约100万辆,随着国内局部疫情的缓解,汽车产销6月明显增长,我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复。尽管上半年汽车行业面临巨大困难,但新能源汽车完成情况仍超出市场预期:新能源汽车产销持续呈现高速增长,分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%,行业转型升级的成效进一步巩固,尤其是新能源汽车在6月单月产销分别完成59万辆和59.6万辆,同比均增长1.3倍,市场占有率达到23.8%,新能源汽车行业景气度高涨,延续保持高速增长态势。
近年来,新能源汽车市场持续高速增长,为配套的汽车零部件行业打开了市场发展空间。汽车零部件产业也受到国家长期重点支持,国务院、发改委、工信部、科技部等政府部门先后出台了多项相关政策规划,如《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等文件中都对汽车零部件行业的健康、快速发展做出了路线规划,在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。随着近年来零部件产业规模持续扩大,其产值占汽车工业总产值的份额持续增长,我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力正逐步增强,产品竞争力逐步提升,随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和不断加大各方面的投入,我国零部件企业将迎来新一轮的发展期,逐步跻身国际高端轴承生产企业行列。
二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,公司核心技术人员未发生变化。 公司在以下方面依旧保持核心竞争优势: (一)技术和产品优势 作为生产汽车轴承的高新技术企业,公司一直以来注重技术创新和新产品开发,具备较强的汽车轴承产品研发能力,2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”,2017年建立了“省级企业研究院”,曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进,提高产品的性能、精度、使用寿命等,自主研发能力不断提高,多种技术已达到行业内先进技术水平,是行业标准的起草修订单位。 同时,汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品,“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品,“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元(带主动式传感器)”等多个产品为浙江省省级工业新产品。 截至目前,公司被授权各项专利合计114项;另有多项专利进入实质性审核阶段。 (二)规模和品类优势 公司自设立以来专注于研发、生产汽车轴承,经过多年的发展,已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业,拥有较强的研发能力和生产能力,能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求,目前公司可提供的汽车轴承大类产品超过1万余个型号,日常流转型号达3,000余种,公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同客户对于不同型号汽车轴承产品的需求,从而能够提高公司的订单获取能力,并降低经营成本。 (三)质量优势 公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系,实行规范化的质量管理,公司2018年完成了ISO/TS16949向IATF16949的转版,从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。公司采用国际性的质量标准,严格按照要求设计生产和管理流程;每年实施内部审核和管理评审,持续改进、提高产品的质量稳定性。公司通过不断技术改进,使得公司汽车轴承件在国内外售后市场享有一定的知名度并得到认可, (四)管理和成本控制优势 公司经营管理团队人员稳定,公司发展战略务实、稳定、持续,拥有较强的企业管理经验;在市场端方面,具有较强的判断力和敏锐的市场反应力,使公司能够较好地适应市场变化,作出及时有效的调整;生产端方面,多年来深耕制造领域积累了丰富的生产经验,公司对产品生产工艺较为深刻的理解和设计能力,使得公司在保障产品质量的情况下,具备通过采购单件设备自行配置完整生产线的能力,比直接采购完整生产线大幅降低了在生产设备上的采购成本。公司出色的管理和成本控制能力帮助公司在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率,为公司的快速发展奠定了基础。
三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济及波动的风险 公司的主营业务为汽车轴承的研发、生产和销售,公司的生产经营情况与汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关。总体来看,宏观经济增速仍然面临下行压力,新冠肺炎对世界经济和中国经济造成的不利影响还在持续,以及国际贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升,可能会引发给全球汽车产业带来巨大冲击,市场需求骤降,进而对全球汽车零部件供应链产生较大冲击。因疫情影响引起市场需求变化,未来全球经济发展的不确定性升高,若未来受经济增速放缓的影响,致使汽车产销量回暖趋势不尽如预期,甚至出现进一步下滑的情形,将造成公司的订单减少、存货积压、货款回收困难等风险。 本次新冠疫情为突发公共卫生事件,针对上述风险,公司将持续密切关注疫情发展,对疫情防控保持高度警惕和严格管控,并对于生产所需关键原物料、员工生活必需品、防疫物资等保持合理的安全库存,为保障公司生产经营正常开展做好相关准备,尽力控制疫情对生产经营的影响范围;经营方面,公司将充分利用自身现有的技术、人才等优势进一步提高在行业内的市场占有率。通过参与客户的产品合作与二次研发,一方面加大新客户、新行业的拓展力度,另外方面通过产品线的延伸增加客户的采购份额,增强客户粘性。 2、募集资金投资项目建设及实施风险 公司公开发行可转换债券募集资金投资项目开展契合公司整体发展战略,符合国家产业政策和行业发展趋势。本次募投项目的实施,将有利于公司主营业务的发展,进一步提升公司的可持续盈利能力和核心竞争力。募投项目实施过程中,存在因宏观经济状况、项目所在地产业政策、宏观调控、行业内突发事件等诸多因素影响,导致本次募集资金投资项目面临无法及时、充分实施的风险;或因实施过程中建设速度、运营成本,产品市场价格等与预测情况存在差异,导致实施效果与财务预测产生偏离的风险;或因市场形势、竞争格局变化、市场开拓不利等因素导致销售不达预期、产能不能完全消化,从而导致盈利水平无法覆盖大额固定资产折旧,降低公司利润水平的风险。 针对上述风险,公司将根据外部市场和内部经营状况做出审慎研判,严格按照募集资金管理制度对募集资金进行管理,并及时有效的对募集项目建设周期和进度进行适时调整,有针对性的制定应对举措,以便充分适应市场环境变化,积极面对各种挑战。 3、原材料价格波动风险 公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品,钢材作为国民经济基础原料,其价格走势受宏观经济、期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动,如果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身产品的市场竞争力、提高对下业的议价能力,钢材价格的波动将直接影响公司的生产成本,进而影响产品的利润率以及经营业绩的稳定性。 针对上述风险,公司在做好自身降本增效的同时,着手进行了主要原材料、电力等价格变动与产品售价之间的联动调整工作,做好低价储备、产品成本预算管理工作,控制成本费用支出。 4、毛利率下滑风险 国际贸易摩擦加剧、市场竞争加剧、政策环境变化等因素均有可能影响到公司的产品销售价格,进而影响公司的毛利率。未来若行业竞争进一步加剧,公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势,公司产品毛利率将存在下滑风险,进而影响公司的经营业绩。 针对上述风险,公司一方面完善供应商结构、加强采购管理等内控手段严格控制成本;另一方面努力提高市场占用率,进一步开拓境内外市场,以实现公司收入稳定增长;同时,公司通过研发投入,提升技术创新能力,增加产品的附加值,提高公司产品的议价能力。